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集团公司召开内控新政策学习和2018年度报表审计部署安排会
(通讯员 廖海波)10月25日,集团公司组织召开了内控新政策学习和2018年度报表审计部署安排会。集团公司党委委员、副总经理齐昱出席会议并讲话。
会议对2018年度年报审计任务进行了部署和详细安排,明确了审计目标、范围、审计重点和各阶段的时间节点,并对审计事务所和被审计单位提出了具体审计要求。
齐昱强调,一是各公司认清形势、正确把握方向,以解决问题提升管理为出发点,确保审计工作的顺利开展;二是会计师事务所要强化服务意识,体现专业性,通过审计不仅要发现问题,更要帮助公司解决问题;三是内控法务部强化全过程跟踪,发挥好沟通协调作用,及时协调各方关系,有效解决分歧,在公司与事务所之间发挥好“桥梁”作用,确保审计任务按时高效完成。
会议对2018年度年报审计任务进行了部署和详细安排,明确了审计目标、范围、审计重点和各阶段的时间节点,并对审计事务所和被审计单位提出了具体审计要求。
齐昱强调,一是各公司认清形势、正确把握方向,以解决问题提升管理为出发点,确保审计工作的顺利开展;二是会计师事务所要强化服务意识,体现专业性,通过审计不仅要发现问题,更要帮助公司解决问题;三是内控法务部强化全过程跟踪,发挥好沟通协调作用,及时协调各方关系,有效解决分歧,在公司与事务所之间发挥好“桥梁”作用,确保审计任务按时高效完成。