NEWS CENTER
新闻中心
追踪新闻动态,分享我们的精彩。
集团公司召开2020年度年报审计布置会暨审计、内控新政策学习培训会
10月27日上午,集团公司组织召开了2020年度年报审计布置会暨审计、内控新政策学习培训会。集团公司纪委书记徐兵出席会议并讲话,集团内控法务部负责人主持会议,各公司分管财务、内控工作领导,各公司财务部、内控部负责人,集团内控法务部、计划管理部、财务部及相关人员,各审计事务所负责人等参加会议。
会议集中学习了国资委2019年10月19日印发的《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》和2020年9月28日印发的《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》。
会议对2020年度的年报审计工作进行了部署,明确了本次年报审计的目标、范围、重点以及各节点时间安排,并对审计事务所和被审计单位提出了具体的审计规范。集团财务部、内控法务部和主审所分别从不同角度,对年报审计重点注意事项进行了明确和强调。
会议上,徐兵对2020年的年报审计工作提出了明确要求:一是各公司要树立正确的审计观,加强沟通和审计信息的传递,以开放的心态配合审计工作;二是各会计师事务所要在把控好整体节奏的基础上,加强对审计重点的审计关注,在严把审计关的同时也要提供好审计服务。三是内控法务部要强化全过程跟踪,及时协调各方关系,有效解决分歧,确保高质量完成2020年度审计工作。